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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 8044 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 16:14:48
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 11100008 - DATA: 11/10/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP.
1.832,93 1.832,93 1.832,93
EMPENHO: 11100050 - DATA: 11/10/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: ARTECON CONSTRUÇÕES LTD, NESTE MUNICÍPIO, REFER [...]
4.319,48 0,00 0,00
EMPENHO: 11100010 - DATA: 11/10/2024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
POST CARROSSEL DIA DO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03
2.941,40 2.941,40 0,00
EMPENHO: 11100039 - DATA: 11/10/2024
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO, ODONTOLART PLANOS ODONTOLOGICO, FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, MÊS DE SETEMBRO/2024.
67,60 0,00 0,00
EMPENHO: 11100040 - DATA: 11/10/2024
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO, ODONTOLART PLANOS ODONTOLOGICO, FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL, MÊS DE SETEMBRO/2024.
152,10 0,00 0,00
EMPENHO: 11100041 - DATA: 11/10/2024
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO, ODONTOLART PLANOS ODONTOLOGICO, FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PROF - MÊS DE SETEMBRO/2024.
895,70 0,00 0,00
EMPENHO: 11100005 - DATA: 11/10/2024
UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER.
5.580,00 5.580,00 5.580,00
EMPENHO: 11100001 - DATA: 11/10/2024
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0082/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/10/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM [...]
250,00 250,00 250,00
EMPENHO: 11100037 - DATA: 11/10/2024
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO, ODONTOLART PLANOS ODONTOLOGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÊS DE SETEMBRO/2024.
50,70 0,00 0,00
EMPENHO: 11100042 - DATA: 11/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.
724,91 0,00 0,00
EMPENHO: 11100068 - DATA: 11/10/2024
PATRICIA ANGELA FERREIRA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. MIGUEL JOSE DE PAULO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 11100038 - DATA: 11/10/2024
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO, ODONTOLART PLANOS ODONTOLOGICO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAF, MÊS DE SETEMBRO/2024.
33,80 0,00 0,00
EMPENHO: 11100043 - DATA: 11/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOPITAL DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE SETE [...]
1.148,33 0,00 0,00
EMPENHO: 11100044 - DATA: 11/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
398,18 0,00 0,00
EMPENHO: 11100045 - DATA: 11/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
967,90 0,00 0,00
EMPENHO: 11100046 - DATA: 11/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
2.877,02 0,00 0,00
EMPENHO: 11100047 - DATA: 11/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
2.838,24 0,00 0,00
EMPENHO: 11100058 - DATA: 11/10/2024
SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO EST. CEA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL, JUNTO AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.
84,72 0,00 0,00
EMPENHO: 11100059 - DATA: 11/10/2024
SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO EST. CEA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL, JUNTO AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE S [...]
28,24 0,00 0,00
EMPENHO: 11100060 - DATA: 11/10/2024
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DO DESCONTO DE FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE GRANJA/CE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, SETEMBRO/2024
1.609,68 0,00 0,00
EMPENHO: 11100061 - DATA: 11/10/2024
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DO DESCONTO DE FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE GRANJA/CE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, SETEMBRO/2024.
3.642,96 0,00 0,00
EMPENHO: 11100062 - DATA: 11/10/2024
AURISTELIA BARBOSA DOS SANTOS GOMES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ETEVALDO DE SOUSA GOMES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 11100063 - DATA: 11/10/2024
MYRLA GOMES RODRIGUES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. EMANOEL DE ALMEIDA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
707,62 0,00 0,00
EMPENHO: 11100064 - DATA: 11/10/2024
MARIA DORES VERAS MORÁCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
185,96 0,00 0,00
EMPENHO: 11100065 - DATA: 11/10/2024
FILADEUFA FERNANDES DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO MARLON MENDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
799,52 0,00 0,00
EMPENHO: 11100066 - DATA: 11/10/2024
ESTELA DIAS DA PAZ AGUIAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. JONATAS HARRISON SILVA NEVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
1.053,00 0,00 0,00
EMPENHO: 11100067 - DATA: 11/10/2024
SAMILA FONTENELE PASSOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. RAIMUNDO FERREIRA PASSOS NETO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
266,26 0,00 0,00
EMPENHO: 11100006 - DATA: 11/10/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.0 [...]
19.626,68 19.626,68 19.626,68
EMPENHO: 11100052 - DATA: 11/10/2024
BANCO BRADESCO S.A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
2.269,70 0,00 0,00
EMPENHO: 11100053 - DATA: 11/10/2024
BANCO DO BRASIL SA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
2.612,04 0,00 0,00

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