lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 239.483.426,67

Total liquidado

R$ 173.006.136,91

Total pago

R$ 156.807.547,82

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 5297 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/07/2026 - 14:21:58
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 13070019 - DATA: 13/07/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA: SAO4I11. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GR [...]
1.582,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13070020 - DATA: 13/07/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACA: TIL5J18. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNI [...]
7.200,00 7.200,00 0,00
EMPENHO: 13070021 - DATA: 13/07/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: SBK7C94. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
600,00 600,00 0,00
EMPENHO: 13070008 - DATA: 13/07/2026
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA A EQUIPE DO CENTRO DE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL QUE ESTARA REALIZANDO O CRONOGRAMA DO PROJETO ROTA VIVA NO MÊS DE JULHO, NO DIS [...]
285,50 285,50 0,00
EMPENHO: 13070001 - DATA: 13/07/2026
BENEDITA PAULA GOMES DE AGUIAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS PELO INCENTIVO 2025-IVQ.
346,51 346,51 346,51
EMPENHO: 13070002 - DATA: 13/07/2026
LUCIANE XIMENES ARAUJO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS PELO INCENTIVO 2025-IVQ.
346,51 346,51 346,51
EMPENHO: 13070003 - DATA: 13/07/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
30.900,00 30.900,00 0,00
EMPENHO: 13070004 - DATA: 13/07/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFO [...]
35.527,70 35.527,70 0,00
EMPENHO: 13070005 - DATA: 13/07/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
37.550,00 37.550,00 0,00
EMPENHO: 13070006 - DATA: 13/07/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORM [...]
38.665,20 38.665,20 0,00
EMPENHO: 13070018 - DATA: 13/07/2026
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA: PNP-4525. LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
462,50 462,50 0,00
EMPENHO: 13070019 - DATA: 13/07/2026
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIP. E
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS AMBULÂNCIA, 0 (ZERO) QUILÔMETRO, SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA [...]
100.000,00 1.582,00 0,00
EMPENHO: 13070049 - DATA: 13/07/2026
FILADEUFA FERNANDES DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO MARLON MENDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026.
955,77 0,00 0,00
EMPENHO: 13070050 - DATA: 13/07/2026
MARIA DORES VERAS MORÁCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026.
185,96 0,00 0,00
EMPENHO: 13070051 - DATA: 13/07/2026
MYRLA GOMES RODRIGUES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. EMANOEL DE ALMEIDA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026.
707,62 0,00 0,00
EMPENHO: 13070052 - DATA: 13/07/2026
ALINE SOUSA OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. JONATAS HARRISON SILVA NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026.
1.053,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13070053 - DATA: 13/07/2026
SAMILA FONTENELE PASSOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. RAIMUNDO FERREIRA PASSOS NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026.
270,05 0,00 0,00
EMPENHO: 13070056 - DATA: 13/07/2026
AURISTELIA BARBOSA DOS SANTOS GOMES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ETEVALDO DE SOUSA GOMES - JUNHO/2026.
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13070057 - DATA: 13/07/2026
ANGELA MARIA SANTOS DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS - JUNHO/2026.
499,26 0,00 0,00
EMPENHO: 13070058 - DATA: 13/07/2026
PATRICIA ANGELA FERREIRA FARIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. MIGUEL JOSE DE PAULO - JUNHO/2026.
320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13070022 - DATA: 13/07/2026
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO [...]
1.610,00 1.610,00 0,00
EMPENHO: 13070027 - DATA: 13/07/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026
1.050,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13070032 - DATA: 13/07/2026
BANCO BRADESCO S.A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026.
1.783,52 0,00 0,00
EMPENHO: 13070040 - DATA: 13/07/2026
BANCO DO BRASIL SA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026.
1.704,87 0,00 0,00
EMPENHO: 13070009 - DATA: 13/07/2026
W R S SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
1.282.518,00 1.282.518,00 500.000,00
EMPENHO: 13070010 - DATA: 13/07/2026
JEANE DO CARMO DE AQUINO BRADÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
34.182,94 34.182,94 0,00
EMPENHO: 13070011 - DATA: 13/07/2026
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
897.205,00 897.205,00 0,00
EMPENHO: 13070012 - DATA: 13/07/2026
F.S.M DA COSTA ?ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
129.700,00 129.700,00 0,00
EMPENHO: 13070013 - DATA: 13/07/2026
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
188.547,94 188.547,94 0,00
EMPENHO: 13070014 - DATA: 13/07/2026
CENTRAL DE EVENTOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
257.740,00 257.740,00 0,00

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