Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
27/05/2025 |
EMPENHO: 09050001
18.930.231/0001-60
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
3.575,04 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 06050007
18.930.231/0001-60
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
6.222,12 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 02050015
00.433.627/0001-36
CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME C [...]
|
6.974,50 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 02050015
00.433.627/0001-36
CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME C [...]
|
28.272,40 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 01040203
02.557.792/0001-25
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (PNAT ESTADUAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
140.142,75 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 27050001
10.378.050/0001-60
CLINICA DE IMAGEM SOBRAL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A UM EXAME DE HISTEROSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA MARLENE PEREIRA BATISTA
|
2.200,00 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 23050007
15.668.566/0005-97
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBI1H82, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA [...]
|
414,00 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 02010184
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
12,69 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 23050005
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251649314 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA PARA EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE DEZ SA [...]
|
271,47 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 07050085
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201061553-RAMA DA LICENÇA 05159359/2021: ATIVIDADE DE VIAS TERRESTRES URBANAS E RURAIS - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, COMPREENDENDO A IMPLANT [...]
|
418,31 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 07050082
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 201701045740-RAMA DA LICENÇA 7575870/2015: REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA AMPLIAÇÃO DO DIQUE DE PROTEÇÃO DAS CHEIAS DO RIO CORE [...]
|
1.790,07 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 07050084
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201065541-RAMA DA LICENÇA 03578109/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSTA NAS VIAS: RUA 01, BAIRRO ADRIANÓPOLE.
|
418,31 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 08050047
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202301013485-RAMA DA LICENÇA 02402645/2022: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NA VIA: RODOVIA CE 216 NO TRECHO DA CE 311, MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
470,32 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 07050083
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 201804211-RAMA DA LICENÇA 8180399/2015: REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA URBANIZAÇÃO NO PARAZINHO E SANTA TEREZINHA.
|
1.790,07 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 26050001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251650407 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO DISTRITO DE SAMBAIBA, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONT [...]
|
103,03 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 13050004
53.069.645/0001-47
RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM ENTRADA NO DIA 19/05/2025 ÀS 12H E SAÍDA ÀS 12H NO DIA 20/05/2025, PARA 3 SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, E [...]
|
230,00 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 02010155
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
88,83 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
62,86 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 02010033
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
502,15 |
|
26/05/2025 |
EMPENHO: 23050002
895.XXX.XXX-49
KELTON JOSÉ BEVILAQUA LINHARES
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA Nº 0051/2025, AO PROCURADOR GERAL, KELTON JOSÉ BEVILAQUA LINHARES, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26/05/2025, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPA [...]
|
250,00 |
|
26/05/2025 |
EMPENHO: 02050258
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
3,29 |
|
26/05/2025 |
EMPENHO: 02050260
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0215
|
1,58 |
|
23/05/2025 |
EMPENHO: 23050001
490.XXX.XXX-91
ADRIANO FROTA TEIXEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA Nº 0050/2025, AO SECRETARIO DE FINANÇAS, ADRIANO FROTA TEIXEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, MEM/PMG/C.C N°04/2025, NO DIA E 26/05/2025, QUE TEM A F [...]
|
250,00 |
|
23/05/2025 |
EMPENHO: 20050008
06.015.755/0001-46
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATACK 4X4, DE PLACAS: THO1E49, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE [...]
|
3.105,98 |
|
23/05/2025 |
EMPENHO: 12050011
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
34.127,00 |
|
23/05/2025 |
EMPENHO: 12050011
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
46.740,50 |
|
23/05/2025 |
EMPENHO: 19050001
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
149.100,10 |
|
23/05/2025 |
EMPENHO: 29040008
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
41.581,70 |
|
23/05/2025 |
EMPENHO: 12050011
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
33.643,60 |
|
23/05/2025 |
EMPENHO: 12050011
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
35.038,70 |
|