Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
11/02/2025 |
EMPENHO: 02010123
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DO DISTRITO DE SAMBAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO)
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43.119,97 |
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11/02/2025 |
EMPENHO: 02010141
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERÊNTE AO MÊS DE JANEIRO)
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6.323,32 |
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11/02/2025 |
EMPENHO: 02010136
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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544,32 |
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11/02/2025 |
EMPENHO: 02010138
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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1.468,52 |
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11/02/2025 |
EMPENHO: 02010137
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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4.967,22 |
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11/02/2025 |
EMPENHO: 02010155
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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24,00 |
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11/02/2025 |
EMPENHO: 10020001
35.042.344/0001-48
085 SHOWS & ENTRETENIMENTO LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?MATUÊ? A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC [...]
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175.000,00 |
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11/02/2025 |
EMPENHO: 10020003
28.214.459/0001-07
SD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA "SEU DESEJO" A SER REALIZADO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO M [...]
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215.000,00 |
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11/02/2025 |
EMPENHO: 10020002
36.623.504/0001-05
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA ARTÍ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATANZINHO LIMA? A SER REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISM [...]
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150.000,00 |
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11/02/2025 |
EMPENHO: 10020012
23.381.575/0001-05
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?LAGOSTA BRONZEADA? A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTU [...]
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103.150,00 |
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11/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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96,00 |
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11/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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84,53 |
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11/02/2025 |
EMPENHO: 02010139
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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3.276,27 |
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11/02/2025 |
EMPENHO: 02010135
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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2.272,13 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 02010170
07.827.165/0001-80
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.
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76.647,60 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 02010172
07.827.165/0001-80
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.
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18.461,60 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 02010174
07.827.165/0001-80
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JANEIRO/2025.
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506,00 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 02010175
07.827.165/0001-80
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JANEIRO/2025.
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1.706,26 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 02010176
07.827.165/0001-80
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JANEIRO/2025.
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607,20 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 02010181
07.827.165/0001-80
FOPAG - PAB
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.
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238.956,24 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 10020019
07.827.165/0001-80
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
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4.212,45 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 10020014
07.827.165/0001-80
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
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2.808,30 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 10020016
07.827.165/0001-80
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
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17.076,12 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 10020015
07.827.165/0001-80
FOPAG - ENDEMIAS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
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7.348,74 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 10020017
07.827.165/0001-80
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
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4.765,01 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 10020018
07.827.165/0001-80
FOPAG - PAB
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB - ASSIST. FINAN. COMP. ENFER, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
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12.913,63 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 03020012
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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69.083,01 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 03020014
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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76.182,38 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 02010190
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
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01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA./APRECE.
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3.982,00 |
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10/02/2025 |
EMPENHO: 02010191
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
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2.072,00 |
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