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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 1494 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 15:58:41
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/02/2025 EMPENHO: 02010123
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DO DISTRITO DE SAMBAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO)
43.119,97
11/02/2025 EMPENHO: 02010141
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERÊNTE AO MÊS DE JANEIRO)
6.323,32
11/02/2025 EMPENHO: 02010136
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
544,32
11/02/2025 EMPENHO: 02010138
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
1.468,52
11/02/2025 EMPENHO: 02010137
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
4.967,22
11/02/2025 EMPENHO: 02010155
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
24,00
11/02/2025 EMPENHO: 10020001
35.042.344/0001-48
085 SHOWS & ENTRETENIMENTO LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?MATUÊ? A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC [...]
175.000,00
11/02/2025 EMPENHO: 10020003
28.214.459/0001-07
SD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA "SEU DESEJO" A SER REALIZADO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO M [...]
215.000,00
11/02/2025 EMPENHO: 10020002
36.623.504/0001-05
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA ARTÍ
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATANZINHO LIMA? A SER REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISM [...]
150.000,00
11/02/2025 EMPENHO: 10020012
23.381.575/0001-05
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?LAGOSTA BRONZEADA? A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTU [...]
103.150,00
11/02/2025 EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
96,00
11/02/2025 EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
84,53
11/02/2025 EMPENHO: 02010139
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
3.276,27
11/02/2025 EMPENHO: 02010135
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
2.272,13
10/02/2025 EMPENHO: 02010170
07.827.165/0001-80
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.
76.647,60
10/02/2025 EMPENHO: 02010172
07.827.165/0001-80
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.
18.461,60
10/02/2025 EMPENHO: 02010174
07.827.165/0001-80
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JANEIRO/2025.
506,00
10/02/2025 EMPENHO: 02010175
07.827.165/0001-80
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JANEIRO/2025.
1.706,26
10/02/2025 EMPENHO: 02010176
07.827.165/0001-80
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JANEIRO/2025.
607,20
10/02/2025 EMPENHO: 02010181
07.827.165/0001-80
FOPAG - PAB
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.
238.956,24
10/02/2025 EMPENHO: 10020019
07.827.165/0001-80
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
4.212,45
10/02/2025 EMPENHO: 10020014
07.827.165/0001-80
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
2.808,30
10/02/2025 EMPENHO: 10020016
07.827.165/0001-80
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
17.076,12
10/02/2025 EMPENHO: 10020015
07.827.165/0001-80
FOPAG - ENDEMIAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
7.348,74
10/02/2025 EMPENHO: 10020017
07.827.165/0001-80
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
4.765,01
10/02/2025 EMPENHO: 10020018
07.827.165/0001-80
FOPAG - PAB
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB - ASSIST. FINAN. COMP. ENFER, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
12.913,63
10/02/2025 EMPENHO: 03020012
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
69.083,01
10/02/2025 EMPENHO: 03020014
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
76.182,38
10/02/2025 EMPENHO: 02010190
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
01 - CHEFIA DE GABINETE

REPASSE FINANCEIRO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA./APRECE.
3.982,00
10/02/2025 EMPENHO: 02010191
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
01 - CHEFIA DE GABINETE

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
2.072,00

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