lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3080 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/07/2025 - 17:00:29
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/02/2025 EMPENHO: 02010184
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
60,00
10/02/2025 EMPENHO: 02010143
20.474.414/0001-60
PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08 [...]
404.572,87
10/02/2025 EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
24,00
10/02/2025 EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
5,94
10/02/2025 EMPENHO: 03020182
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
1.991,94
10/02/2025 EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
99,94
10/02/2025 EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
52.179,04
10/02/2025 EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
0,06
10/02/2025 EMPENHO: 02010033
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
5,06
10/02/2025 EMPENHO: 02010081
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
540,62
10/02/2025 EMPENHO: 02010081
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
1.558,52
10/02/2025 EMPENHO: 02010081
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
12,94
10/02/2025 EMPENHO: 02010081
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
55.528,98
10/02/2025 EMPENHO: 02010197
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. PARCELAMENTO.
1.866,26
10/02/2025 EMPENHO: 03020011
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 28/84)
59.523,81
10/02/2025 EMPENHO: 03020013
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 24/84)
59.523,81
07/02/2025 EMPENHO: 15010004
11.278.775/0001-40
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02. [...]
9.481,45
07/02/2025 EMPENHO: 07020001
06.015.755/0001-46
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MOBILURE HD 85W140, FILTRO, M-DELVAC 15W40 FP VP 20L, ELEMENTO PRINCIPAL, ELEMENTO FILTRANTE, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: MI [...]
3.080,98
07/02/2025 EMPENHO: 02010185
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
12,00
07/02/2025 EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
28,55
07/02/2025 EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
2,90
07/02/2025 EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
98,00
06/02/2025 EMPENHO: 15010005
48.223.490/0001-11
BRATZ PROJETOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" NO DISTRITO DE IBUGUAÇU (UBATUBA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
7.500,00
06/02/2025 EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
12,00
06/02/2025 EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
12,07
06/02/2025 EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
87,65
06/02/2025 EMPENHO: 15010003
05.511.782/0001-47
ARTECON CONSTRUCOES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

REFERENTE A 11ª (DÉCIMA TERCEIRTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E [...]
562.288,71
05/02/2025 EMPENHO: 31010002
07.196.900/0003-67
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E [...]
1.543,43
05/02/2025 EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO)
421,02
05/02/2025 EMPENHO: 31010003
07.196.900/0003-67
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E I [...]
822,57

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