Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010184
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
60,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010143
20.474.414/0001-60
PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08 [...]
|
404.572,87 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
24,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
5,94 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 03020182
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
1.991,94 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
99,94 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
52.179,04 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
0,06 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010033
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
5,06 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010081
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
540,62 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010081
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
1.558,52 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010081
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
12,94 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010081
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
55.528,98 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010197
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. PARCELAMENTO.
|
1.866,26 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 03020011
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 28/84)
|
59.523,81 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 03020013
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 24/84)
|
59.523,81 |
|
07/02/2025 |
EMPENHO: 15010004
11.278.775/0001-40
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02. [...]
|
9.481,45 |
|
07/02/2025 |
EMPENHO: 07020001
06.015.755/0001-46
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MOBILURE HD 85W140, FILTRO, M-DELVAC 15W40 FP VP 20L, ELEMENTO PRINCIPAL, ELEMENTO FILTRANTE, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: MI [...]
|
3.080,98 |
|
07/02/2025 |
EMPENHO: 02010185
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
12,00 |
|
07/02/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
28,55 |
|
07/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
2,90 |
|
07/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
98,00 |
|
06/02/2025 |
EMPENHO: 15010005
48.223.490/0001-11
BRATZ PROJETOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" NO DISTRITO DE IBUGUAÇU (UBATUBA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
7.500,00 |
|
06/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
12,00 |
|
06/02/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
12,07 |
|
06/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
87,65 |
|
06/02/2025 |
EMPENHO: 15010003
05.511.782/0001-47
ARTECON CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A 11ª (DÉCIMA TERCEIRTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E [...]
|
562.288,71 |
|
05/02/2025 |
EMPENHO: 31010002
07.196.900/0003-67
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E [...]
|
1.543,43 |
|
05/02/2025 |
EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO)
|
421,02 |
|
05/02/2025 |
EMPENHO: 31010003
07.196.900/0003-67
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E I [...]
|
822,57 |
|