despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 1504 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 16:14:48
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 10090055 - DATA: 10/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A FOPAG - ACS, COMPETENCIA AGOSTO/2024.
100070000
IRRF
10.150,63
DESPESA EXTRA: 10090056 - DATA: 10/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, COMPETENCIA AGOSTO/2024.
100070000
IRRF
224,25
DESPESA EXTRA: 10090057 - DATA: 10/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A FOPAG - CAPS, COMPETENCIA AGOSTO/2024.
100070000
IRRF
17.549,12
DESPESA EXTRA: 10090058 - DATA: 10/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A FOPAG - ENDEMIAS, COMPETENCIA AGOSTO/2024.
100070000
IRRF
5.209,40
DESPESA EXTRA: 10090059 - DATA: 10/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A FOPAG - PAB, COMPETENCIA AGOSTO/2024.
100070000
IRRF
9.239,45
DESPESA EXTRA: 10090060 - DATA: 10/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2024.
100070000
IRRF
129.989,91
DESPESA EXTRA: 05090042 - DATA: 05/09/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA NESTE MUNICÍP [...]
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.003,80
DESPESA EXTRA: 04090001 - DATA: 04/09/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, NESTE MUNICÍ [...]
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.420,97
DESPESA EXTRA: 04090002 - DATA: 04/09/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, NESTE MU [...]
100000019
SEST/SENAT
832,49
DESPESA EXTRA: 04090003 - DATA: 04/09/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEST/SENAT, SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A EMPRESA: SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA,, REFERENTE A NF- 302.
100000019
SEST/SENAT
56,17
DESPESA EXTRA: 03090015 - DATA: 03/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
29,56
DESPESA EXTRA: 03090016 - DATA: 03/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOS [...]
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
1.522,17
DESPESA EXTRA: 03090017 - DATA: 03/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
1.674,72
DESPESA EXTRA: 03090018 - DATA: 03/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
829,42
DESPESA EXTRA: 03090019 - DATA: 03/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AG [...]
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
75,50
DESPESA EXTRA: 03090020 - DATA: 03/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PROF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO [...]
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
2.324,85
DESPESA EXTRA: 03090021 - DATA: 03/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
2.811,63
DESPESA EXTRA: 03090022 - DATA: 03/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PROF., REFERENTE AO MÊS DE AGOST [...]
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
11.798,03
DESPESA EXTRA: 03090023 - DATA: 03/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS [...]
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
313,36
DESPESA EXTRA: 03090024 - DATA: 03/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
286,14
DESPESA EXTRA: 03090026 - DATA: 03/09/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: ARTECON CONSTRUÇÕE LTDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERE [...]
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.385,89
DESPESA EXTRA: 02090007 - DATA: 02/09/2024
APEOC- SINDICATO DOS PROF. E SERV. DO ESTADO DO CE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.
100000017
Sindicato Apeoc
197,68
DESPESA EXTRA: 02090013 - DATA: 02/09/2024
APEOC- SINDICATO DOS PROF. E SERV. DO ESTADO DO CE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.
100000017
Sindicato Apeoc
3.480,65
DESPESA EXTRA: 02090014 - DATA: 02/09/2024
APEOC- SINDICATO DOS PROF. E SERV. DO ESTADO DO CE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.
100000017
Sindicato Apeoc
1.258,44
DESPESA EXTRA: 02090015 - DATA: 02/09/2024
APEOC- SINDICATO DOS PROF. E SERV. DO ESTADO DO CE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/PROF., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.
100000017
Sindicato Apeoc
647,12
DESPESA EXTRA: 02090016 - DATA: 02/09/2024
APEOC- SINDICATO DOS PROF. E SERV. DO ESTADO DO CE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (EJA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
100000017
Sindicato Apeoc
23,80
DESPESA EXTRA: 02090017 - DATA: 02/09/2024
MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO DE OLIVEIRA LINHARES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ZICO FONTENELE LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
542,20
DESPESA EXTRA: 02090018 - DATA: 02/09/2024
CARLEANE FONTENELE DE SOUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. JULIOR CESAR MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
387,59
DESPESA EXTRA: 02090019 - DATA: 02/09/2024
FOPAG - FUNDEB 60%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. PROCOPIO DA COSTA ROQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
353,00
DESPESA EXTRA: 02090020 - DATA: 02/09/2024
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCIVA SETUBAL GRIGORIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
301,32

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