05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PROF, REFERENTE AO MÊS DE FEVERE [...]
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI [...]
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FE [...]
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FE [...]
100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO
16.056,29
DESPESA EXTRA: 21030061 - DATA: 21/03/2025 BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FE [...]
100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB
3.852,38
DESPESA EXTRA: 21030062 - DATA: 21/03/2025 BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FE [...]
100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB
10.099,38
DESPESA EXTRA: 21030063 - DATA: 21/03/2025 BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]
100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB
16.178,62
DESPESA EXTRA: 21030064 - DATA: 21/03/2025 BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PROF, REFERENTE AO MÊS DE FEVERE [...]
100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB
58.875,54
DESPESA EXTRA: 21030066 - DATA: 21/03/2025 BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/202 [...]
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/202 [...]
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 [...]
100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO
493,30
DESPESA EXTRA: 20030003 - DATA: 20/03/2025 ANA CAROLINA DE OLIVERIA FONTENELE
01 - CHEFIA DE GABINETE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. CAIO COELHO DE SÁ FONTENELE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
2.277,00
DESPESA EXTRA: 20030007 - DATA: 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REPASSE FINANCEIRO DA COTA PARTE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
199999999 Repasse do Duodecimo da Camara
430.000,00
DESPESA EXTRA: 20030008 - DATA: 20/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SEGURADOS), JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - FEVEREIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
13.762,36
DESPESA EXTRA: 20030009 - DATA: 20/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRANJA (SEGURADOS), JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - FEVEREIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
41.312,12
DESPESA EXTRA: 20030011 - DATA: 20/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SEGURADOS), JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - FEVEREIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
125,88
DESPESA EXTRA: 20030013 - DATA: 20/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SEGURADOS) DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/PAB, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - [...]
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
187.564,84
DESPESA EXTRA: 20030016 - DATA: 20/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SEGURADOS), JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - FEVEREIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
317.333,55
DESPESA EXTRA: 13030051 - DATA: 13/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL.
100070000 IRRF
95.605,15
DESPESA EXTRA: 13030052 - DATA: 13/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL.
100070000 IRRF
13.372,89
DESPESA EXTRA: 13030053 - DATA: 13/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL.
100070000 IRRF
33.218,34
DESPESA EXTRA: 13030054 - DATA: 13/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL.
100070000 IRRF
18.585,15
DESPESA EXTRA: 13030055 - DATA: 13/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL.
100070000 IRRF
6.557,87
DESPESA EXTRA: 13030056 - DATA: 13/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL.
100070000 IRRF
4.783,63
DESPESA EXTRA: 12030003 - DATA: 12/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: JN SERVIÇOS LTDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NO [...]
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ETEVALDO DE SOUSA GOMES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
150,00
DESPESA EXTRA: 12030065 - DATA: 12/03/2025 MARIA DORES VERAS MORÁCIO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. EMANOEL DE ALMEIDA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
707,62
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