despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 883 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 15:09:43
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 30050056 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, MAIO/2025.
100010000
Salario Familia
65,00
DESPESA EXTRA: 30050057 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, MAIO/2025.
100020000
Salario Maternidade
2.277,00
DESPESA EXTRA: 30050059 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, MAIO/2025.
100010000
Salario Familia
325,00
DESPESA EXTRA: 22050017 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE FALTAS RETIDAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
100000097
FALTAS
973,09
DESPESA EXTRA: 22050018 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE FALTAS RETIDAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
100000097
FALTAS
25.561,06
DESPESA EXTRA: 22050020 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL.
100070000
IRRF
214.867,30
DESPESA EXTRA: 22050022 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL.
100070000
IRRF
27.664,53
DESPESA EXTRA: 21050033 - DATA: 21/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEST/SENAT, SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A EMPRESA: SETE COPAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NF- 444.
100000019
SEST/SENAT
1.376,76
DESPESA EXTRA: 20050010 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - ABRIL/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
40.328,81
DESPESA EXTRA: 20050017 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - ABRIL/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
186.566,01
DESPESA EXTRA: 20050019 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - ABRIL/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
402.581,13
DESPESA EXTRA: 20050025 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SEGURADOS) LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INS [...]
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
14.395,28
DESPESA EXTRA: 20050037 - DATA: 20/05/2025
CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REPASSE FINANCEIRO DA COTA PARTE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
199999999
Repasse do Duodecimo da Camara
430.000,00
DESPESA EXTRA: 20050038 - DATA: 20/05/2025
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FONTENELE
01 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. CAIO COELHO DE SÁ FONTENELE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
2.277,00
DESPESA EXTRA: 16050002 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTD [...]
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
10.942,63
DESPESA EXTRA: 15050036 - DATA: 15/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEST/SENAT, SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A EMPRESA: SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NF- 453.
100000019
SEST/SENAT
1.741,90
DESPESA EXTRA: 15050025 - DATA: 15/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEST/SENAT, SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A EMPRESA: SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NF-452.
100000019
SEST/SENAT
1.242,38
DESPESA EXTRA: 15050027 - DATA: 15/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEST/SENAT, SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A EMPRESA: SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NF-454.
100000019
SEST/SENAT
2.352,73
DESPESA EXTRA: 13050020 - DATA: 13/05/2025
BANCO BRADESCO S.A.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025
100000108
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO
2.776,46
DESPESA EXTRA: 13050021 - DATA: 13/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
1.317,91
DESPESA EXTRA: 13050022 - DATA: 13/05/2025
BANCO BRADESCO S.A.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
100000108
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO
1.119,12
DESPESA EXTRA: 13050024 - DATA: 13/05/2025
SIND. DOS EMPREG. EM ESTAB.DE SERVIÇOS DE SAUDE NO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO DE SERVIDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE NO ESTADO DO CEARÁ [...]
100000076
SINDSAUDE
189,75
DESPESA EXTRA: 13050038 - DATA: 13/05/2025
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025
100000079
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB
1.781,73
DESPESA EXTRA: 13050039 - DATA: 13/05/2025
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025
100000079
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB
402,97
DESPESA EXTRA: 13050046 - DATA: 13/05/2025
BANCO BRADESCO S.A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
100000108
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO
655,36
DESPESA EXTRA: 13050047 - DATA: 13/05/2025
BANCO BRADESCO S.A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
100000108
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO
664,19
DESPESA EXTRA: 13050048 - DATA: 13/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
286,14
DESPESA EXTRA: 13050049 - DATA: 13/05/2025
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AB [...]
100000079
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB
4.051,20
DESPESA EXTRA: 13050050 - DATA: 13/05/2025
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AB [...]
100000079
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB
10.504,88
DESPESA EXTRA: 13050051 - DATA: 13/05/2025
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]
100000079
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB
15.908,29

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