Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
18/10/2024 |
15100003
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVES DA SECRETARIS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNI [...]
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LIQUIDADO |
855,00 |
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18/10/2024 |
14100021
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 22ª (VIGÉSIMO SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
825.626,21 |
|
18/10/2024 |
14100020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, TRAVÉS DA SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIPÍO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024
|
LIQUIDADO |
26.304,21 |
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18/10/2024 |
14100018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AVENIDA PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.826,31 |
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18/10/2024 |
14100016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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PAGO |
6.203,36 |
|
18/10/2024 |
14100015
G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSI, 93K61LFZS8705265, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 742.
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PAGO |
1.000,00 |
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18/10/2024 |
14100012
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO , AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGAO 1.4 DE PLACA:PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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LIQUIDADO |
177,79 |
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18/10/2024 |
14100011
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-C [...]
|
LIQUIDADO |
1.316,67 |
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18/10/2024 |
14100010
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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18/10/2024 |
14100008
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
2.633,34 |
|
18/10/2024 |
14100007
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, GRAXA MP2 HG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.908,33 |
|
18/10/2024 |
11100005
UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER, REF. A NF 8292.
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PAGO |
5.580,00 |
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18/10/2024 |
10100013
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.1 [...]
|
PAGO |
6.448,00 |
|
18/10/2024 |
08100018
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
18/10/2024 |
08100017
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO DRY-FIT EM POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
4.690,00 |
|
18/10/2024 |
07100014
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
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18/10/2024 |
07100005
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOÃO BATISTA MORAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, [...]
|
PAGO |
198,00 |
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18/10/2024 |
05090009
NORTE COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 REFERENTE A NF.809.
|
PAGO |
2.876,20 |
|
18/10/2024 |
05090006
NORTE COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 REFERENTE A NF.808.
|
PAGO |
1.757,62 |
|
18/10/2024 |
04100008
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, [...]
|
PAGO |
10.751,64 |
|
18/10/2024 |
03100002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 RE [...]
|
PAGO |
24.830,96 |
|
18/10/2024 |
03090031
LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE A 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
PAGO |
3.720,00 |
|
18/10/2024 |
02100017
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
9.494,64 |
|
18/10/2024 |
02100016
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
5.032,45 |
|
18/10/2024 |
02090010
NORTE COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27 REFERENTE A NF.811.
|
PAGO |
2.562,87 |
|
18/10/2024 |
02090004
NORTE COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27.1 REFERENTE A NF.810.
|
PAGO |
9.544,19 |
|
18/10/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
60,00 |
|
18/10/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
18/10/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
36,00 |
|
18/10/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
18/10/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
18,20 |
|
18/10/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
18,20 |
|
18/10/2024 |
02010113
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
36,00 |
|
18/10/2024 |
02010113
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
18/10/2024 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
7.524,76 |
|
18/10/2024 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
3,90 |
|
18/10/2024 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
3,90 |
|
18/10/2024 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
7.524,76 |
|
18/10/2024 |
01100124
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2024.
|
LIQUIDADO |
22.800,00 |
|
18/10/2024 |
01100022
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
18/10/2024 |
01100022
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - OUTUBRO/2024.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
18/10/2024 |
01100021
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
18/10/2024 |
01100021
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
18/10/2024 |
01100020
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
18/10/2024 |
01100020
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
18/10/2024 |
01100019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
PAGO |
3.361,00 |
|
18/10/2024 |
01100018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
PAGO |
7.226,50 |
|
18/10/2024 |
01100017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
PAGO |
17.490,00 |
|
18/10/2024 |
01100016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
PAGO |
11.194,88 |
|
18/10/2024 |
01100015
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
4.210,93 |
|
18/10/2024 |
01100014
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES B [...]
|
PAGO |
10.075,00 |
|
18/10/2024 |
01100013
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDA [...]
|
PAGO |
3.484,37 |
|
18/10/2024 |
01100009
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT - TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, [...]
|
PAGO |
3.845,00 |
|
17/10/2024 |
30090033
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52
|
LIQUIDADO |
916,70 |
|
17/10/2024 |
30090031
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47
|
LIQUIDADO |
1.761,30 |
|
17/10/2024 |
30090030
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01. [...]
|
LIQUIDADO |
2.585,30 |
|
17/10/2024 |
30090029
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
2.585,30 |
|
17/10/2024 |
30090028
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUIA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03 [...]
|
LIQUIDADO |
1.823,10 |
|
17/10/2024 |
30090026
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49.
|
LIQUIDADO |
103,00 |
|
17/10/2024 |
30090023
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03 [...]
|
LIQUIDADO |
412,00 |
|