lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 20556 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/11/2024 - 16:14:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/10/2024 15100003
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVES DA SECRETARIS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNI [...]
LIQUIDADO 855,00
18/10/2024 14100021
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 22ª (VIGÉSIMO SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 825.626,21
18/10/2024 14100020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, TRAVÉS DA SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIPÍO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024
LIQUIDADO 26.304,21
18/10/2024 14100018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AVENIDA PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
LIQUIDADO 7.826,31
18/10/2024 14100016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 6.203,36
18/10/2024 14100015
G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSI, 93K61LFZS8705265, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 742.
PAGO 1.000,00
18/10/2024 14100012
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO , AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGAO 1.4 DE PLACA:PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 177,79
18/10/2024 14100011
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-C [...]
LIQUIDADO 1.316,67
18/10/2024 14100010
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 180,00
18/10/2024 14100008
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE G [...]
LIQUIDADO 2.633,34
18/10/2024 14100007
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, GRAXA MP2 HG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
LIQUIDADO 4.908,33
18/10/2024 11100005
UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER, REF. A NF 8292.
PAGO 5.580,00
18/10/2024 10100013
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.1 [...]
PAGO 6.448,00
18/10/2024 08100018
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. [...]
PAGO 1.550,00
18/10/2024 08100017
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO DRY-FIT EM POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO [...]
PAGO 4.690,00
18/10/2024 07100014
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
PAGO 3.100,00
18/10/2024 07100005
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOÃO BATISTA MORAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, [...]
PAGO 198,00
18/10/2024 05090009
NORTE COMERCIO LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 REFERENTE A NF.809.
PAGO 2.876,20
18/10/2024 05090006
NORTE COMERCIO LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 REFERENTE A NF.808.
PAGO 1.757,62
18/10/2024 04100008
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, [...]
PAGO 10.751,64
18/10/2024 03100002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 RE [...]
PAGO 24.830,96
18/10/2024 03090031
LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE SOUSA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE A 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
PAGO 3.720,00
18/10/2024 02100017
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
PAGO 9.494,64
18/10/2024 02100016
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
PAGO 5.032,45
18/10/2024 02090010
NORTE COMERCIO LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27 REFERENTE A NF.811.
PAGO 2.562,87
18/10/2024 02090004
NORTE COMERCIO LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27.1 REFERENTE A NF.810.
PAGO 9.544,19
18/10/2024 02010161
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PAGO 60,00
18/10/2024 02010161
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LIQUIDADO 60,00
18/10/2024 02010129
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PAGO 36,00
18/10/2024 02010129
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LIQUIDADO 36,00
18/10/2024 02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PAGO 18,20
18/10/2024 02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LIQUIDADO 18,20
18/10/2024 02010113
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PAGO 36,00
18/10/2024 02010113
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LIQUIDADO 36,00
18/10/2024 02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 7.524,76
18/10/2024 02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 3,90
18/10/2024 02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 3,90
18/10/2024 02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 7.524,76
18/10/2024 01100124
FOPAG - GABINETE
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2024.
LIQUIDADO 22.800,00
18/10/2024 01100022
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - OUTUBRO/2024.
PAGO 9.500,00
18/10/2024 01100022
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - OUTUBRO/2024.
LIQUIDADO 9.500,00
18/10/2024 01100021
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.
PAGO 9.500,00
18/10/2024 01100021
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.
LIQUIDADO 9.500,00
18/10/2024 01100020
FOPAG - GABINETE
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.
PAGO 9.500,00
18/10/2024 01100020
FOPAG - GABINETE
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.
LIQUIDADO 9.500,00
18/10/2024 01100019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
PAGO 3.361,00
18/10/2024 01100018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
PAGO 7.226,50
18/10/2024 01100017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
PAGO 17.490,00
18/10/2024 01100016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
PAGO 11.194,88
18/10/2024 01100015
SOUSA. ALVES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL [...]
PAGO 4.210,93
18/10/2024 01100014
SOUSA. ALVES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES B [...]
PAGO 10.075,00
18/10/2024 01100013
SOUSA. ALVES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDA [...]
PAGO 3.484,37
18/10/2024 01100009
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT - TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, [...]
PAGO 3.845,00
17/10/2024 30090033
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52
LIQUIDADO 916,70
17/10/2024 30090031
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47
LIQUIDADO 1.761,30
17/10/2024 30090030
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01. [...]
LIQUIDADO 2.585,30
17/10/2024 30090029
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024 [...]
LIQUIDADO 2.585,30
17/10/2024 30090028
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUIA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03 [...]
LIQUIDADO 1.823,10
17/10/2024 30090026
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49.
LIQUIDADO 103,00
17/10/2024 30090023
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03 [...]
LIQUIDADO 412,00

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