lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granja

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3289 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/04/2025 - 16:41:36
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
02/01/2025 02010036
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 2.000,00
02/01/2025 02010035
MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01
EMPENHADO 28.000,00
02/01/2025 02010034
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS CAMINHONETE CABINE DUPLA UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1
EMPENHADO 85.252,29
02/01/2025 02010033
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
EMPENHADO 60.000,00
02/01/2025 02010032
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO VAN CAPACIDADE PARA 19+1 PESSOAS E 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE. CONFORME [...]
EMPENHADO 40.107,28
02/01/2025 02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
EMPENHADO 620.000,00
02/01/2025 02010030
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.0 [...]
EMPENHADO 4.199,30
02/01/2025 02010029
SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO SERVIÇO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA ALUNOS E PROFESSORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
EMPENHADO 140.400,00
02/01/2025 02010028
SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MESA DIGITALIZADORA COM CANETA DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01
EMPENHADO 78.260,00
02/01/2025 02010027
SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE MDF, COLEÇÃO DE 175 CADERNOS DE ITENS DE AVALIAÇÃO, CONJUNTO 45 TIPOS DE JOGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO D [...]
EMPENHADO 2.273.925,00
02/01/2025 02010026
MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02
EMPENHADO 34.000,00
02/01/2025 02010025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
LIQUIDADO 15.077,85
02/01/2025 02010025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
EMPENHADO 15.077,85
02/01/2025 02010024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
LIQUIDADO 7.722,67
02/01/2025 02010024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
EMPENHADO 7.722,67
02/01/2025 02010023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO)
LIQUIDADO 82.950,16
02/01/2025 02010023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO)
EMPENHADO 82.950,16
02/01/2025 02010022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ELÉTRICA, PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
LIQUIDADO 5.856,19
02/01/2025 02010022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ELÉTRICA, PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
EMPENHADO 5.856,19
02/01/2025 02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMECEUTICO-CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
LIQUIDADO 5.114,04
02/01/2025 02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMECEUTICO-CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
EMPENHADO 5.114,04
02/01/2025 02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
LIQUIDADO 5.697,77
02/01/2025 02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
EMPENHADO 5.697,77
02/01/2025 02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO)
LIQUIDADO 12.626,17
02/01/2025 02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO)
EMPENHADO 12.626,17
02/01/2025 02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
LIQUIDADO 26.205,53
02/01/2025 02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
EMPENHADO 26.205,53
02/01/2025 02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA CE085-PRIVAT (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
LIQUIDADO 115,24
02/01/2025 02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA CE085-PRIVAT (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
EMPENHADO 115,24
02/01/2025 02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA RR SITIO EMPERUIR (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
LIQUIDADO 133,40
02/01/2025 02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA RR SITIO EMPERUIR (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
EMPENHADO 133,40
02/01/2025 02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS (PATRONATO PAROQUIAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO)
LIQUIDADO 594,91
02/01/2025 02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS (PATRONATO PAROQUIAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO)
EMPENHADO 594,91
02/01/2025 02010014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA RR VEREDA GRANDE (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
LIQUIDADO 67,32
02/01/2025 02010014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA RR VEREDA GRANDE (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
EMPENHADO 67,32
02/01/2025 02010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO A JANEIRO).
LIQUIDADO 1.317,94
02/01/2025 02010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO A JANEIRO).
EMPENHADO 1.317,94
02/01/2025 02010012
J.A DE ARAUJO LIMA - ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUIN [...]
EMPENHADO 12.451,41
02/01/2025 02010011
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRE [...]
EMPENHADO 11.000,00
02/01/2025 02010010
ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE : MARIA ALVES DE SOUSA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 4.000,00
02/01/2025 02010009
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2025. - PE (AVISO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
EMPENHADO 223,10
02/01/2025 02010008
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025. - (AVISO DE ADIAMENTO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OF [...]
EMPENHADO 1.806,15
02/01/2025 02010007
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICA Nº 008/2025. - PE (AVISO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTA [...]
EMPENHADO 1.707,55
02/01/2025 02010006
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10/2025. (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL [...]
EMPENHADO 1.707,55
02/01/2025 02010005
M A DA SILVA FERREIRA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO [...]
EMPENHADO 4.445,00
02/01/2025 02010004
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTR [...]
EMPENHADO 2.500,00
02/01/2025 02010003
SOUSA. ALVES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA- UNIDAD [...]
EMPENHADO 3.484,37
02/01/2025 02010002
SOUSA. ALVES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL E [...]
EMPENHADO 4.210,93
02/01/2025 02010001
SOUSA. ALVES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS D [...]
EMPENHADO 10.075,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024