Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110043
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Fiscal: 51859
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
|
1.143,11 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA Nota Fiscal: 30287
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
12.749,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Nota Fiscal: 30282
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
15.528,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 836
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- [...]
|
32.534,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110002
RAIMUNDO NONATO TELES CAVALCANTE NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, RAIMUNDO NONATO TELES CAVALCANTE NETO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIAS 18 E 19/11/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 470/2025, QUE [...]
|
200,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110008
LUANA MUNIZ TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LUANA MUNIZ TEIXEIRA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/11/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 427/2025, PORTARIA Nº 0162/2025, QUE T [...]
|
100,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PALACIO MUNICIPAL DE GRANJA ( GRUPO A) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)
|
6.358,99 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA EEFTI. SANTA LUZIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)
|
5.947,95 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DO DISTRITO DE TIAIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
|
216,05 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ARENINHA DO DISTRITO DE SAMBAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)
|
359,79 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)
|
20.310,37 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 04110003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nota Fiscal: 834
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2025.07.10. [...]
|
4.760,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 04110004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Fiscal: 833
DESPESA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COM O PROPÓSITO DE APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E QUALIFICAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E [...]
|
7.223,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03110146
ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 152477
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO PARA TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DIAFISÁRIA DA CLAVIVULA ESQUERDA ( OSTEOSSINTESE) NA PACIENTE: MARIA LUCINEIDE SILVA, JUNTO A SECRE [...]
|
4.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03110024
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA Nota Fiscal: 146
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VIABILIZAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - D [...]
|
17.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110005
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/11/2025, PORTARIA Nº 0159, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 427/2025, Q [...]
|
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110006
ANDREZA THAYANA DE LIMA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANDREZA THAYANA DE LIMA PEREIRA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/11/2025, PORTARIA Nº 0160/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 427 [...]
|
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110007
REJANE ALVES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA REJANE ALVES DE SOUSA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/11/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 427/2025, PORTARIA Nº 0161/2025, QUE [...]
|
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110010
K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nota Fiscal: 131
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE PAULA PESSOA E BREJO, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFO [...]
|
794.587,05 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 14110003
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 001783
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD), TRATA-SE DE DESPESA DE CU [...]
|
19.947,62 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 14110006
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 0001784
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANTÓNIA COELHO DE OLIVEIRA- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- [...]
|
16.352,44 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 12110022
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 1622
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO BUS DE PLACA: TIL5J18. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNUCÍPIO DE GRANJA [...]
|
2.720,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 07110009
VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18 E 19/11/2025, PORTARIA Nº 0152, EM ATENDIMENTO AO MEM/ [...]
|
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 07110010
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18 E 19/11/2025, PORTARIA Nº0151/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME [...]
|
500,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 07110005
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 5256
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
79.402,25 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 07110006
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 5261
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRA [...]
|
123.480,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 07110004
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 5258
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
154.381,10 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 05110001
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nota Fiscal: 5058
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2025.07.10. [...]
|
4.497,05 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 04110005
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Fiscal: 5057
DESPESA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COM O PROPÓSITO DE APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E QUALIFICAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E [...]
|
9.916,90 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 03110051
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
286.045,48 |
|