| Data |
Número Credor |
Órgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2026 |
10060003
ADRIANA PAULA RODRIGUES ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL RETANGULAR - DUPLA FACE - TACTEL, DESTINADOS AO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.168,00 |
|
| 16/06/2026 |
10060001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20261898086 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE IBUGUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFOR [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 16/06/2026 |
09060009
ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ONCEDER A SERVIDORA, ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/06/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 254/2026, QUE TEM A FINALID [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/06/2026 |
06050007
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2026.01.05.35 - CONFORME NOTA FISC [...]
|
PAGO |
21.247,29 |
|
| 16/06/2026 |
04050322
FOPAG - PROGRAMA MAIS MEDICOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2026.
|
PAGO |
66.000,00 |
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| 16/06/2026 |
04050319
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2026.
|
PAGO |
22.354,89 |
|
| 16/06/2026 |
04050304
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - TEMPORARIO, PLANTÕES - REFERENTE AO MES DE MAIO/2026.
|
PAGO |
511.701,75 |
|
| 16/06/2026 |
04050302
FOPAG - UPA - TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2026.
|
PAGO |
278.030,36 |
|
| 16/06/2026 |
04050296
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2026.
|
PAGO |
153.071,43 |
|
| 16/06/2026 |
04050275
FOPAG - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2026.
|
PAGO |
43.541,44 |
|
| 16/06/2026 |
04050274
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORARIO - REFERENTE AO MES DE MAIO/2026.
|
PAGO |
35.116,72 |
|
| 16/06/2026 |
04050273
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2026.
|
PAGO |
30.128,86 |
|
| 16/06/2026 |
04050272
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - EFETIVO, REFERENTE AO 13º MES DE MAIO/2026.
|
PAGO |
28.809,30 |
|
| 16/06/2026 |
04050271
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, EFETIVO. - REFERENTE AO 13º MES DE MAIO/2026.
|
PAGO |
18.545,91 |
|
| 16/06/2026 |
04050196
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
PAGO |
19.374,48 |
|
| 16/06/2026 |
04050194
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CHAFARIZ DA SAMBAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
PAGO |
38.575,24 |
|
| 16/06/2026 |
04050191
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
PAGO |
6.151,44 |
|
| 16/06/2026 |
04050190
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FAZENDA AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
PAGO |
26.551,50 |
|
| 16/06/2026 |
04050188
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
PAGO |
12.145,03 |
|
| 16/06/2026 |
04050108
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2026.01.05.33 - CONFORM [...]
|
PAGO |
46.756,18 |
|
| 16/06/2026 |
02060011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
PAGO |
5.120,20 |
|
| 16/06/2026 |
02060009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA DO ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
PAGO |
7.291,44 |
|
| 16/06/2026 |
02060008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
PAGO |
8.387,78 |
|
| 16/06/2026 |
02010067
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 16/06/2026 |
02010067
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 16/06/2026 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
79,62 |
|
| 16/06/2026 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
79,62 |
|
| 16/06/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
PAGO |
6,48 |
|
| 16/06/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
6,48 |
|
| 16/06/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
119,43 |
|
| 16/06/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
8,40 |
|
| 16/06/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
8,40 |
|
| 16/06/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
119,43 |
|
| 16/06/2026 |
01060072
STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS- PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060022
J. R. MEDICOS S/S LTDA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE MARIA SALETE GOMES DE ASSIS, REALIZADO DENTRO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA MULHER, CUSTEADO COM RECURSOS DA EM [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF.
|
PAGO |
229.835,08 |
|
| 16/06/2026 |
01060021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF.
|
LIQUIDADO |
229.835,08 |
|
| 16/06/2026 |
01060020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL/CEF.
|
PAGO |
228.049,06 |
|
| 16/06/2026 |
01060020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL/CEF.
|
LIQUIDADO |
228.049,06 |
|
| 16/06/2026 |
01060018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
8.230,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
11.550,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
3.740,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/06/2026 |
01040054
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 16/06/2026 |
01040054
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 15/06/2026 |
29050028
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI N° 1244/2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE GRANJA/CE RE [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 15/06/2026 |
15060028
LUCIANO P MAGALHAES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAS ESCOLAS DO ENS [...]
|
EMPENHADO |
6.540,00 |
|
| 15/06/2026 |
15060027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
EMPENHADO |
17.395,84 |
|
| 15/06/2026 |
15060026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PALACIO MUNICIPAL DE GRANJA ( SEDE ADMINISTRATIVA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNH [...]
|
EMPENHADO |
4.923,36 |
|
| 15/06/2026 |
15060025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. SANTA LUZIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
EMPENHADO |
5.834,00 |
|
| 15/06/2026 |
15060024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CHAFARIZ DO SAMBAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
EMPENHADO |
41.001,64 |
|
| 15/06/2026 |
15060023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
EMPENHADO |
6.657,29 |
|
| 15/06/2026 |
15060022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
EMPENHADO |
12.827,43 |
|
| 15/06/2026 |
15060021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FZ AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
EMPENHADO |
24.719,62 |
|
| 15/06/2026 |
15060020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
EMPENHADO |
77.147,50 |
|
| 15/06/2026 |
15060019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
|
EMPENHADO |
37.595,78 |
|
| 15/06/2026 |
15060018
LABORATORIO PIMENTEL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR, PRÓT [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 15/06/2026 |
15060017
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNID [...]
|
EMPENHADO |
4.990,00 |
|
| 15/06/2026 |
15060016
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LETREIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 15/06/2026 |
15060015
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
2.755,80 |
|