Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/05/2024 |
09050017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
8.947,90 |
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10/05/2024 |
09050016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.588,76 |
|
10/05/2024 |
09040003
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.
|
PAGO |
12.500,00 |
|
10/05/2024 |
09040002
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
10/05/2024 |
08050007
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61
|
LIQUIDADO |
968,00 |
|
10/05/2024 |
08050006
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
15.004,00 |
|
10/05/2024 |
08050005
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.0 [...]
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
10/05/2024 |
08050004
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
242,00 |
|
10/05/2024 |
08050003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0 [...]
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
10/05/2024 |
08050002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.210,00 |
|
10/05/2024 |
08050001
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55
|
LIQUIDADO |
605,00 |
|
10/05/2024 |
07050010
ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (LUXAÇÃO ACROMIO CLAVICULAR), PACIENTE - FRANCISCO EUDES AVELINO LUCAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
10/05/2024 |
07050004
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND- 3054, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.681,96 |
|
10/05/2024 |
07050002
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS E GRAXA MP2 20 KG, DESTINADOS AO VEÍCULO MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADERIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.216,66 |
|
10/05/2024 |
06050025
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
39.270,29 |
|
10/05/2024 |
06050025
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
39.270,29 |
|
10/05/2024 |
06050024
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
69.111,02 |
|
10/05/2024 |
06050023
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
71.022,36 |
|
10/05/2024 |
06050022
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
97.364,25 |
|
10/05/2024 |
06050016
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GR [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
10/05/2024 |
06050006
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRAB [...]
|
PAGO |
2.499,12 |
|
10/05/2024 |
06050005
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRAB [...]
|
PAGO |
4.583,48 |
|
10/05/2024 |
05040021
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
10/05/2024 |
02050064
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
69.169,36 |
|
10/05/2024 |
02050064
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
69.169,36 |
|
10/05/2024 |
02050063
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84)
|
PAGO |
59.523,81 |
|
10/05/2024 |
02050063
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84)
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
10/05/2024 |
02050062
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
75.353,16 |
|
10/05/2024 |
02050062
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
75.353,16 |
|
10/05/2024 |
02050061
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84)
|
PAGO |
59.523,81 |
|
10/05/2024 |
02050061
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84)
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
10/05/2024 |
02050027
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
PAGO |
2.004,00 |
|
10/05/2024 |
02050027
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
LIQUIDADO |
2.004,00 |
|
10/05/2024 |
02050022
FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO, MESA, CONFECÇÃO DE 04 BANCOS E CONFECÇÃO DE TELA MDF PARA ELETRONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
LIQUIDADO |
1.529,42 |
|
10/05/2024 |
02050021
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS, PARA COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.238.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
10/05/2024 |
02050019
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE TIAIA DE IMA, PARAZINHO E SANTA TEREZINHA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
10/05/2024 |
02050018
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRAB [...]
|
PAGO |
1.898,24 |
|
10/05/2024 |
02050007
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU3G50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
117,67 |
|
10/05/2024 |
02040009
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
8.020,00 |
|
10/05/2024 |
02040008
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS DE CONCERTOS DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
12.570,00 |
|
10/05/2024 |
02040004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO.
|
PAGO |
77,00 |
|
10/05/2024 |
02040004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO.
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
10/05/2024 |
02010174
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP.
|
PAGO |
1.794,32 |
|
10/05/2024 |
02010174
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP.
|
LIQUIDADO |
1.794,32 |
|
10/05/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
60,00 |
|
10/05/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
138,60 |
|
10/05/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
10/05/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
138,60 |
|
10/05/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
36,00 |
|
10/05/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
10/05/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
26,01 |
|
10/05/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
26,01 |
|
10/05/2024 |
02010085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
PAGO |
56.478,67 |
|
10/05/2024 |
02010085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
PAGO |
551,37 |
|
10/05/2024 |
02010085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
56.478,67 |
|
10/05/2024 |
02010085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
551,37 |
|
10/05/2024 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
31.340,80 |
|
10/05/2024 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
31.340,80 |
|
10/05/2024 |
01040241
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (COMPLEMENTAR) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
10/05/2024 |
01040233
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FÉRIAS, ABRIL/2024.
|
PAGO |
15.814,32 |
|