Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
21/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
4,55 |
|
21/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
21/05/2025 |
02010185
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
21/05/2025 |
02010185
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
21/05/2025 |
01040209
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1º MEDIÇÃO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS SEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.291.
|
PAGO |
155.323,50 |
|
20/05/2025 |
30040028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - ABRIL/2025.
|
PAGO |
38.836,06 |
|
20/05/2025 |
30040028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010149/2025.
|
LIQUIDADO |
38.836,06 |
|
20/05/2025 |
30040027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - ABRIL/2025.
|
PAGO |
63.788,79 |
|
20/05/2025 |
30040027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
63.788,79 |
|
20/05/2025 |
29040008
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
54.097,80 |
|
20/05/2025 |
29040008
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
41.581,70 |
|
20/05/2025 |
25040004
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.01 REFERENTE A NF.1529511.
|
PAGO |
2.432,25 |
|
20/05/2025 |
24040012
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAC, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.01 REFERENTE A NF.1529519.
|
PAGO |
305,20 |
|
20/05/2025 |
24040011
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - EJA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.01 REFERENTE A NF.1529524.
|
PAGO |
114,45 |
|
20/05/2025 |
24040010
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
305,20 |
|
20/05/2025 |
21040001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
|
LIQUIDADO |
5.269,81 |
|
20/05/2025 |
20050016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO II CEI CARLOS DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
EMPENHADO |
560,54 |
|
20/05/2025 |
20050015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
EMPENHADO |
3.228,79 |
|
20/05/2025 |
20050014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
EMPENHADO |
33.106,23 |
|
20/05/2025 |
20050013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
EMPENHADO |
74.825,63 |
|
20/05/2025 |
20050012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
EMPENHADO |
24.899,38 |
|
20/05/2025 |
20050011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
EMPENHADO |
5.645,93 |
|
20/05/2025 |
20050010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RR DE PESSOA ANTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
EMPENHADO |
96,63 |
|
20/05/2025 |
20050009
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº .2025.01. [...]
|
EMPENHADO |
7.202,50 |
|
20/05/2025 |
20050008
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATACK 4X4, DE PLACAS: THO1E49, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.105,98 |
|
20/05/2025 |
20050007
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
26.980,00 |
|
20/05/2025 |
20050006
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ? MODELO V8L, PLACAS: TID-2A08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASS [...]
|
EMPENHADO |
1.485,00 |
|
20/05/2025 |
20050005
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ÔNIBUS ? MODELO V8L, PLACAS: TID-2A08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTR [...]
|
EMPENHADO |
3.105,98 |
|
20/05/2025 |
20050004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART COMPLEMENTAR Nº CE20251646343 DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ENTRE A CE - 311 A ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
20/05/2025 |
20050003
FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E FRIOS) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
2.655,00 |
|
20/05/2025 |
20050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
LIQUIDADO |
15.740,26 |
|
20/05/2025 |
20050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
EMPENHADO |
15.740,26 |
|
20/05/2025 |
20050001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
81.690,00 |
|
20/05/2025 |
15050007
ARIANA MARTINS DE ASSIS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0049/2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
20/05/2025 |
15050006
ARIANA MARTINS DE ASSIS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0047/2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
20/05/2025 |
15050005
ARIANA MARTINS DE ASSIS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0048/2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
20/05/2025 |
15050003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
|
PAGO |
311,40 |
|
20/05/2025 |
14050004
LIDUINA PORTO MAGALHAES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.975,00 |
|
20/05/2025 |
14050003
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201063851-RAMA DA LICENÇA 03185190/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA: RUA DENITO FERREIRA, BAIRRO ADRIANÓPOLES.
|
PAGO |
418,31 |
|
20/05/2025 |
14040022
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0002 - CO [...]
|
PAGO |
185,00 |
|
20/05/2025 |
14040021
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0001 [...]
|
PAGO |
185,00 |
|
20/05/2025 |
14040019
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL Nº 5536.
|
PAGO |
185,00 |
|
20/05/2025 |
13050011
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVB-7089, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
708,00 |
|
20/05/2025 |
13050010
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
708,00 |
|
20/05/2025 |
13050009
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., CONFORME [...]
|
PAGO |
708,00 |
|
20/05/2025 |
13050006
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
20/05/2025 |
13050005
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETORA PARA O TRATOR DA CARNE LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
710,00 |
|
20/05/2025 |
12050011
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
42.811,00 |
|
20/05/2025 |
12050011
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
34.127,00 |
|
20/05/2025 |
12050011
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
76.122,00 |
|
20/05/2025 |
12050009
ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO CONSERTO DE 3 RELOGIOS DE PONTO COM SUBSTITUIÇÃO DE LEITORES BIOMETRICOS, CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL E CALIBRAÇÃO DO DISPLAY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
20/05/2025 |
12050002
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETORA PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.03 REFERENTE A NF.1513.
|
PAGO |
1.460,00 |
|
20/05/2025 |
09050007
INACIO DE MORAES BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DE SUCÇÃO DA FOSSA DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA - CONF [...]
|
PAGO |
2.030,00 |
|
20/05/2025 |
09050006
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA RETROESCAVADEIRA ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 25.03.10.03 REFERENTE A NF.1514.
|
PAGO |
1.056,00 |
|
20/05/2025 |
07050076
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 201701041531-RAMA DA LICENÇA 8180399/2015: REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA URBANIZAÇÃO NO PARAZINHO E SANTA TEREZINHA.
|
PAGO |
1.790,07 |
|
20/05/2025 |
02050198
FIRM SAUDE LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO A MARIA CECILIA DA SILVA PEREIRA ''TIMPANOTOMIA PARA TV '' JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
20/05/2025 |
02050053
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
13.950,00 |
|
20/05/2025 |
02050050
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
21.500,00 |
|
20/05/2025 |
02050049
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
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PAGO |
13.909,85 |
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20/05/2025 |
02050049
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
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LIQUIDADO |
13.909,85 |
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