lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granja

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 4365 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/04/2025 - 15:58:41
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/02/2025 17020018
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AQUIÇÃO DE BLUSAS COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO GRANJA-CE.
EMPENHADO 4.110,00
17/02/2025 17020017
ARTECON CONSTRUCOES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO [...]
EMPENHADO 183.242,32
17/02/2025 17020016
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?REY VAQUEIRO? A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DE GRANJA-CE, JUN [...]
EMPENHADO 100.000,00
17/02/2025 17020015
EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA "ACAIACA" A SER REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DO CARNAVAL DE TODOS DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURIS [...]
EMPENHADO 40.000,00
17/02/2025 17020014
BENEDITO PAULO SOARES
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
MANUTENÇÃO DE PISTOLA PNEUMÁTICA, COMPRESSOR E SISTEMA PNEUMÁTICO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNI [...]
EMPENHADO 3.100,00
17/02/2025 17020013
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS COM IDENTIFICAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA [...]
EMPENHADO 3.000,00
17/02/2025 17020012
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ARRECADAÇÃO DE PRECEITO LEGAL, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE,
PAGO 12.850,20
17/02/2025 17020012
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ARRECADAÇÃO DE PRECEITO LEGAL, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE,
LIQUIDADO 12.850,20
17/02/2025 17020012
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ARRECADAÇÃO DE PRECEITO LEGAL, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE,
EMPENHADO 12.850,20
17/02/2025 17020011
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A ART - DE LEVANTAMENTO PLANIATIMETRICO, PADRÃO DATUM SISRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 543,09 M2 E [...]
PAGO 103,03
17/02/2025 17020011
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A ART - DE LEVANTAMENTO PLANIATIMETRICO, PADRÃO DATUM SISRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 543,09 M2 E [...]
LIQUIDADO 103,03
17/02/2025 17020011
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A ART - DE LEVANTAMENTO PLANIATIMETRICO, PADRÃO DATUM SISRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 543,09 M2 E [...]
EMPENHADO 103,03
17/02/2025 17020010
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
EMPENHADO 6.364,46
17/02/2025 17020009
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRA [...]
EMPENHADO 9.598,58
17/02/2025 17020008
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
EMPENHADO 18.742,50
17/02/2025 17020007
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
EMPENHADO 28.132,50
17/02/2025 17020006
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CO [...]
EMPENHADO 33.995,00
17/02/2025 17020005
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO [...]
EMPENHADO 21.741,50
17/02/2025 17020004
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS, SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPO A SEREM DOADOS AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SO [...]
EMPENHADO 4.887,92
17/02/2025 17020003
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS, SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPO A SEREM DOADOS AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SO [...]
EMPENHADO 3.296,00
17/02/2025 17020002
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS, SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPO A SEREM DOADOS AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SO [...]
EMPENHADO 2.076,00
17/02/2025 17020001
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0013/2025, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERV [...]
LIQUIDADO 300,00
17/02/2025 17020001
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0013/2025, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERV [...]
EMPENHADO 300,00
17/02/2025 14020001
MARCIO CARVALHO FONTENELE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER AO SERVIDOR, MARCIO CARVALHO FONTENELE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18 A 20/02/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 60/2025, QUE TEM A FINALI [...]
PAGO 300,00
17/02/2025 13020002
POLY&EDRO PRODUÇÕES ARTISTICAS E EDIÇÕES MUSICAIS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?MARCELO FALCÃO? A SER REALIZADO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA [...]
PAGO 192.500,00
17/02/2025 12020004
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRA DE RODAS, UM (01) COLCHÃO D ÁGUA E UMA (01) BARRA DE APOIO DE ALUMINIO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MANUEL VIEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
LIQUIDADO 1.540,60
17/02/2025 12020003
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
LIQUIDADO 4.710,10
17/02/2025 12020002
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
LIQUIDADO 5.643,35
17/02/2025 12020001
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
LIQUIDADO 19.385,50
17/02/2025 11020003
ANTONIO EDUARDO ALVES DOS SANTOS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER AO SERVIDOR, ANTONIO EDUARDO ALVES DOS SANTOS, 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA Nº 0011, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 300,00
17/02/2025 03020187
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
PAGO 273.805,66
17/02/2025 03020187
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
LIQUIDADO 273.805,66
17/02/2025 03020186
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
PAGO 228.049,06
17/02/2025 03020186
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
LIQUIDADO 228.049,06
17/02/2025 03020010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 14.420,45
17/02/2025 03020009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 120,00
17/02/2025 03020008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 4.230,00
17/02/2025 03020007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 22.106,90
17/02/2025 03020006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 16.420,34
17/02/2025 03020004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 8.509,58
17/02/2025 03020003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 23.025,10
17/02/2025 03020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 16.588,90
17/02/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 6,13
17/02/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 6,13
17/02/2025 02010210
LABORATORIO PIMENTEL LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR, PRÓTESE PARCIAL REM [...]
LIQUIDADO 11.000,00
17/02/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 25,38
17/02/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 60,71
17/02/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 25,38
17/02/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 60,71
17/02/2025 02010184
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 25,38
17/02/2025 02010184
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 25,38
14/02/2025 14020027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.(REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
LIQUIDADO 536,65
14/02/2025 14020027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.(REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
EMPENHADO 536,65
14/02/2025 14020026
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POST SIMPLES FEVEREIRO LARANJA E ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
EMPENHADO 1.234,80
14/02/2025 14020025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POST CARROSSEL FEVEREIRO E ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
EMPENHADO 3.088,40
14/02/2025 14020024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
LIQUIDADO 52.742,70
14/02/2025 14020024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
EMPENHADO 52.742,70
14/02/2025 14020023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
LIQUIDADO 23.975,53
14/02/2025 14020023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
EMPENHADO 23.975,53
14/02/2025 14020022
NUNES SOUTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS, ATRAVÉS DA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS, A FIM DE RECUPERAR CRÉDITOS DE TRIBUTOS FED [...]
EMPENHADO 39.563,16

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024