Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/01/2025 |
02010033
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
600,50 |
|
20/01/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
8.325,21 |
|
20/01/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
0,46 |
|
20/01/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
8.325,21 |
|
20/01/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
0,46 |
|
20/01/2025 |
02010028
SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MESA DIGITALIZADORA COM CANETA DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01
|
LIQUIDADO |
78.260,00 |
|
20/01/2025 |
02010027
SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE MDF, COLEÇÃO DE 175 CADERNOS DE ITENS DE AVALIAÇÃO, CONJUNTO 45 TIPOS DE JOGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.273.925,00 |
|
20/01/2025 |
02010005
M A DA SILVA FERREIRA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.445,00 |
|
20/01/2025 |
02010003
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA- UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.484,37 |
|
20/01/2025 |
02010002
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL E [...]
|
LIQUIDADO |
4.210,93 |
|
20/01/2025 |
02010001
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS D [...]
|
LIQUIDADO |
10.075,00 |
|
17/01/2025 |
17010005
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA NOVA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.29 [...]
|
EMPENHADO |
36.487,41 |
|
17/01/2025 |
17010004
ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES N MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
44.477,50 |
|
17/01/2025 |
17010003
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PUPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025 ( AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.726,95 |
|
17/01/2025 |
17010002
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PUPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 ( AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.726,95 |
|
17/01/2025 |
17010001
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS MODELO V8L, DE PLACAS: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUS [...]
|
PAGO |
2.473,20 |
|
17/01/2025 |
17010001
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS MODELO V8L, DE PLACAS: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUS [...]
|
LIQUIDADO |
2.473,20 |
|
17/01/2025 |
17010001
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS MODELO V8L, DE PLACAS: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUS [...]
|
EMPENHADO |
2.473,20 |
|
17/01/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
5,94 |
|
17/01/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
5,94 |
|
17/01/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
41,38 |
|
17/01/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
17/01/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
41,38 |
|
17/01/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
17/01/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
10,00 |
|
17/01/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
17/01/2025 |
02010033
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
14,63 |
|
17/01/2025 |
02010033
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
14,63 |
|
17/01/2025 |
02010004
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
16/01/2025 |
16010007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
POST SIMPLES INSCRIÇÕES SISU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03
|
EMPENHADO |
1.234,80 |
|
16/01/2025 |
16010006
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POST SIMPLES EMANCIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
EMPENHADO |
1.234,80 |
|
16/01/2025 |
16010005
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
22.367,25 |
|
16/01/2025 |
16010004
TRILHA VEICULOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI - L 200 DE PLACAS: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.479,30 |
|
16/01/2025 |
16010004
TRILHA VEICULOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI - L 200 DE PLACAS: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSI [...]
|
EMPENHADO |
1.479,30 |
|
16/01/2025 |
16010003
TRILHA VEICULOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR, SOLUÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI - L 200 DE PLACAS: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL [...]
|
LIQUIDADO |
116,01 |
|
16/01/2025 |
16010003
TRILHA VEICULOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR, SOLUÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI - L 200 DE PLACAS: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL [...]
|
EMPENHADO |
116,01 |
|
16/01/2025 |
16010002
TRILHA VEICULOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI - L 200 DE PLACAS: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIA [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
16/01/2025 |
16010002
TRILHA VEICULOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI - L 200 DE PLACAS: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIA [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
16/01/2025 |
16010001
TRILHA VEICULOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI - L 200 DE PLACAS: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIA [...]
|
LIQUIDADO |
336,08 |
|
16/01/2025 |
16010001
TRILHA VEICULOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI - L 200 DE PLACAS: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIA [...]
|
EMPENHADO |
336,08 |
|
16/01/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
19,40 |
|
16/01/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
19,40 |
|
16/01/2025 |
02010214
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
PAGO |
253.585,76 |
|
16/01/2025 |
02010214
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
253.585,76 |
|
16/01/2025 |
02010213
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
PAGO |
228.049,06 |
|
16/01/2025 |
02010213
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
228.049,06 |
|
16/01/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
107,95 |
|
16/01/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
16/01/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
16/01/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
107,95 |
|
16/01/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
36,00 |
|
16/01/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
16/01/2025 |
02010010
ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE : MARIA ALVES DE SOUSA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
16/01/2025 |
02010008
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025. - (AVISO DE ADIAMENTO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OF [...]
|
LIQUIDADO |
1.806,15 |
|
16/01/2025 |
02010006
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10/2025. (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.707,55 |
|
15/01/2025 |
15010008
NUNES SOUTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS, ATRAVÉS DA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS, A FIM DE RECUPERAR CRÉDITOS DE TRIBUTOS FED [...]
|
EMPENHADO |
49.698,58 |
|
15/01/2025 |
15010007
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/FNC - LEI Nº 195/2022 (AUDIOESCRIÇÃO) - PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
10.205,25 |
|
15/01/2025 |
15010007
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/FNC - LEI Nº 195/2022 (AUDIOESCRIÇÃO) - PAULO GUSTAVO.
|
LIQUIDADO |
10.205,25 |
|
15/01/2025 |
15010007
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/FNC - LEI Nº 195/2022 (AUDIOESCRIÇÃO) - PAULO GUSTAVO.
|
EMPENHADO |
10.205,25 |
|
15/01/2025 |
15010006
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/FNC - LEI Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
23.091,04 |
|